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湖南省广播电视局监听监看中心2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006385
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:14
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  • 名称: 湖南省广播电视局监听监看中心2021年预算公开

湖南省广播电视局监听监看中心2021年预算公开

2021湖南省广播电视监听监看中心

单位预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。全省广播电视媒体播出的节目和广播出,以及信息网络视听节目的传播进行全天候实时监播,形成内刊各级领导及媒体负责人。

(二)机构设置。我单位内设办公室广播电视监评科、新媒体监评科、广告监评科。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算536.29万元,其中,一般公共预算拨款501.29万元,上年结转收入35万元收入较去年增加25.17万元,主要是今年预算收入包括了去年的结转资金。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算536.29万元,其中,文化旅游体育与传媒514.29万元,会保障和就业22万元。收入较去年增加25.17万元,主要是今年支出中安排了去年的项目结转资金

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算536.29万元,其中,文化旅游体育与传媒支出514.29万元,95.9%;会保障和就业22万元,占4.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数345.10万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算191.19万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费88.5元,主要用于监听监看内刊印刷、地市巡访等方面;运行维护支出102.69万元,主要用于媒体监控平台运维、媒体台发展等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费45万元,比上年预算减少20.8万元,下降31.61%,主要是2021年厉行节约,进一步压缩了一般公用支出。

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少6万元,主要是减少了因公出国(境)预算6万元

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0.5万元,内容为中心员工外出参加会议费用;培训费预算6.6万元,拟开展评工培训,人数100人,内容为一步省广电意识形态意识相关工,促进提高全省广电媒体省市一体化监评工能力;拟举办省监评工作培训活动,经费预算6.6万元。

(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额5.5万元,其中,货物类采购预算5.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车2辆,其中,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为536.29万元,其中,基本支出345.10万元,项目支出191.19万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年单位预算表

湖南省广播电视局监听监看中心2021年预算表