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湖南省广播电视局益阳实验台2021年预算公开

  • 索引号:430S00/2021-02006392
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  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2021-03-24 10:19
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  • 名称: 湖南省广播电视局益阳实验台2021年预算公开

湖南省广播电视局益阳实验台2021年预算公开

2021湖南省新闻出版广电局益阳实验台预算

第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

我单位主要职能是转播广播节目及广播电视信号,监测、监听并干扰境外敌台广播。

(二)机构设置。

我单位属于科级单位,核定全额拨款事业编制10人,年末实有在编人员7人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、级补助收等单位资金。2021年本单位收入预算212.29万元,其中,一般公共预算拨款197.39万元,上级财政补助收入6.2万元,上年结转结余8.7万元收入较去年增加9.73万元,主要是包含了上年度末结转经费及省级模拟运维费

(二)支出预算:2021年本单位支出预算212.29万元,其中,文化旅游体育与传媒195.49万元,社会保障和就业8.6万元,住房保障8.2万元。支出较去年增加9.73万元,主要是包含了上年度末结转经费及省级模拟运维费

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算212.29万元,其中,文化旅游体育与传媒195.49万元,占92.09%;社会保障和就业8.6万元,占4.05%;住房保障8.2万元,占3.86%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数191.68万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算20.61万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:传输发射支出11.91万元,主要用于机房设备维修维护及设备购置等方面;广播电视事务支出8.7万元,主要用于发放人员综治奖等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费87.95万元,比上年预算减少2.06万元,下降2.29%,主要是压缩了部分公用支出。

(二)三公经费预算:2021年本单位三公经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较上年减少0.3万元,主要是减少招待开支,厉行节约,控制“三公”经费支出

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本单位共有公务用车2辆,其中特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为212.29万元,其中,基本支出191.68万元,项目支出20.61万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年单位预算表

湖南省广播电视局益阳实验台2021年预算表